Viviane .E
Toutes mes réponses sur les forums
-
Auteurmessages
-
décembre 9, 2022 sur 2:54 pm #10644
Je t'en prie!
Non, un identifiant fiscal de revente est différent de cela !
Je vais essayer de vous expliquer cela en termes simples afin que vous compreniez facilement.
Il existe différents types d'impôts !
1. L'impôt sur les sociétés qui est un taux forfaitaire 30% ! En tant qu'entreprise étrangère (une société non américaine), parce que votre pays (la Suède) a un traité d'exonération de double imposition avec les États-Unis, votre société suédoise n'est pas tenue de payer l'impôt sur le revenu aux États-Unis ! Cependant, vous devrez peut-être remplir le formulaire W8-Ben auprès de l'IRS pour vérifier officiellement votre statut de société étrangère.Dans ce cas, utilisez votre numéro d'identification fiscale suédois. Remplir le formulaire W8-Ben n'est pas difficile car la plupart des fournisseurs américains qui ont besoin de ce formulaire pour vous vous remettront essentiellement le formulaire, pour le remplir, le signer et le leur soumettre, ils le soumettront à leur tour à l'IRS ! Par exemple, Amazon présente ces formulaires à ses vendeurs si nécessaire.
Notez que vous pouvez enregistrer une société américaine ! Mais alors votre société américaine devra payer l'impôt sur le revenu (car ce n'est pas une société étrangère) et oui, vous pouvez avoir une société américaine et recevoir de l'argent via votre banque suédoise !
Vous pourrez peut-être enregistrer une société américaine en ligne. Par exemple, au Canada, les étrangers peuvent enregistrer une société entièrement en ligne dans la province de la Colombie-Britannique. Je pense que c'est possible aussi aux États-Unis.
2. Il y a une taxe de vente ; Les ventes sont à proximité pour être remises à l'IRS par les vendeurs. Par exemple, en tant que Dropshipper, si vous vendez aux États-Unis, vous devrez percevoir la taxe de vente et la remettre à l'IRS une fois que vous aurez atteint un seuil de vente défini (selon l'État américain où vous vendez des produits ou avez un lien économique). ). Bien qu'il existe certains États américains avec un taux de taxe de vente de 0. Dans la plupart des cas, vous facturerez cette taxe de vente à vos clients, puis vous la reverserez à l'IRS. Une fois que vous avez atteint le seuil de vente dans un État américain particulier, vous devrez vous inscrire à un compte de taxe de vente dans cet État pour verser votre compte de taxe de vente, que vous facturerez invariablement à vos clients dans cet État ! Le taux de taxe de vente que vous pouvez facturer et remettre est également défini par chaque État !
D'autre part, si vous êtes un revendeur, qui achète des produits pour les revendre et achète le produit auprès d'un grossiste/fournisseur. Le grossiste aura besoin de votre ID de taxe de revente. Votre identifiant de taxe de revente signifie que le grossiste ne vous facturera en tant que client aucune taxe de vente sur les produits pour lesquels vous présentez un identifiant de revente avant de lui acheter le produit !
Cette politique est principalement destinée au gouvernement américain pour éviter la double imposition ! Étant donné qu'en tant que revendeur, vous facturerez toujours des taxes de vente à vos clients, vous ne devriez pas payer une autre taxe de vente au fournisseur sur le même produit !
Si le produit que vous achetez n'est pas destiné
Revente mais pour votre propre usage et consommation, vous n'auriez pas besoin de présenter un ID de revente et vous pouvez être facturé la taxe de vente lorsque vous achetez le produit !Notez que pour que la plupart des États américains vous délivrent un identifiant de revente, vous devrez montrer que vous disposez d'un enregistrement de taxe de vente du vendeur dans au moins un État américain où vous facturez et versez des taxes !
La plupart des grands détaillants qui achètent des stocks en gros auprès d'un grossiste américain peuvent facilement répondre à ces exigences. Si vous êtes un petit Dropshipper, je peux vous suggérer quelques options ;
1. Vérifiez si ce sont des exigences auxquelles vous pouvez répondre
2. Recherchez s'il existe des États américains avec des exigences plus souples où vous pouvez facilement obtenir un identifiant de revente (je ne connais personne pour le moment)
3. travailler avec des fournisseurs qui comprennent la nature du modèle de dropshipping et assouplissent leurs exigences pour leurs partenaires de dropshipping. Voici liste des fournisseurs de dropshipping que vous pourriez envisager ;
Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions! Heureux de pouvoir vous aider!
décembre 9, 2022 sur 2:31 pm #10636Bonjour, Merci d'aimer le contenu du blog ! Je suis un avocat mais je ne suis pas un avocat américain, mais je répondrai à vos questions par expérience. Vous pouvez essayer de contacter un avocat américain pour obtenir des conseils juridiques. D'accord, cela dit, vous n'avez pas besoin de payer de taxes de vente ou d'impôts sur le revenu aux États-Unis puisque vous ne vendez pas sur le marché américain et que votre entreprise n'est pas enregistrée aux États-Unis. Vous devrez payer des taxes de vente dans l'UE une fois que vous aurez atteint un seuil de vente de 10 000 euros ! Lorsque les fournisseurs demandent votre numéro d'identification fiscale, donnez-leur votre numéro d'identification fiscale suédois pour votre entreprise ! Certains fournisseurs peuvent vous demander de remplir et de soumettre le formulaire IRS W8-Ben. Voir à quoi ressemble le formulaire ici lien;
C'est essentiellement pour qu'ils puissent déclarer aux États-Unis que vous n'êtes pas une entreprise enregistrée aux États-Unis et réclamer les avantages de la convention et être exclus du paiement de l'impôt sur le revenu américain 30% ! Cette convention s'applique si votre pays (la Suède a un traité d'exonération de double imposition avec les États-Unis. Oui, la Suède a un traité d'exonération de double imposition avec les États-Unis !
Vous pouvez voir une liste des pays qui ont une double exonération fiscale avec les États-Unis ici;
Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions
-
Auteurmessages