Vivian .E
Forum Replies Created
-
AutorPostitused
-
Tere tulemast!
Ei, edasimüügi maksu ID erineb sellest!
Püüan seda teile lihtsate sõnadega selgitada, et saaksite sellest hõlpsasti aru.
On erinevaid makse!
1. Ettevõtte tulumaks, mis on ühtne 30% määr! Kuna teie riigil (Rootsil) on välismaalase ettevõttena Ameerika Ühendriikidega topeltmaksuvabastuse leping, ei pea teie Rootsi ettevõte Ameerika Ühendriikides tulumaksu maksma! Siiski peate võib-olla täitma IRS-i vormi W8-Ben, et ametlikult kontrollida oma staatust välismaalase ettevõttena.Sel juhul kasutage oma Rootsi maksu ID-d. Vormi W8-Ben täitmine pole keeruline, kuna enamik USA tarnijaid, kes seda vormi teie jaoks vajavad, annavad teile vormi, täitke see, allkirjastage ja esitavad selle neile, nemad omakorda esitavad selle IRS-ile! Näiteks Amazon esitab need vormid vajadusel oma müüjatele.
Pange tähele, et saate registreerida USA ettevõtte! Kuid siis peab teie USA ettevõte maksma tulumaksu (kuna see ei ole välismaalase ettevõte) ja jah, teil võib olla USA ettevõte ja saate raha oma Rootsi panga kaudu!
Võimalik, et saate registreerida USA ettevõtte veebis. Näiteks Kanadas saavad välismaalased registreerida ettevõtte Briti Columbia provintsis täielikult veebis. Usun, et see on võimalik ka USA-s.
2. On müügimaksud; Müük on lähedal, et müüjad saaksid need IRS-ile üle kanda. Näiteks kui müüte USA-sse Dropshipperina, peate koguma müügimaksu ja kandma selle IRS-ile, kui olete saavutanud kindlaksmääratud müügiläve (olenevalt USA osariigist, kus müüte tooteid või teil on majanduslik side ). Kuigi on mõned USA osariigid, kus müügimaksumäär on 0. Enamikul juhtudel võtate selle müügimaksu oma klientidelt ja edastate selle seejärel IRS-ile. Kui olete saavutanud teatud USA osariigis müügiläve, peate registreerima selles osariigis käibemaksukonto, et tasuda oma käibemaksukonto, mida peate alati oma klientidelt selles osariigis maksma! Iga osariik määrab ka müügimaksu määra, mida saate küsida ja maksta!
Teisest küljest, kui olete edasimüüja, kes ostab tooteid edasimüügiks ja ostab toote hulgimüüjalt/tarnijalt. Hulgimüüja vajab teie edasimüügi maksu ID-d. Teie edasimüügimaksu ID tähendab, et hulgimüüja ei nõua teilt kui kliendilt müügimaksu toodetelt, mille kohta esitate enne temalt toote ostmist edasimüügi ID!
See poliitika on mõeldud peamiselt USA valitsusele topeltmaksustamise vältimiseks! Kuna edasimüüjana võtate endiselt oma klientidelt müügimakse, siis ei tohiks te tarnijale sama toote eest teist müügimaksu maksta!
Kui ostetav toode pole mõeldud
Kui müüte edasi, kuid oma tarbeks ja tarbimiseks, siis ei pea te edasimüügi ID-d esitama ja toote ostmisel võidakse teilt tasuda müügimaks!Pange tähele, et enamiku USA osariikide jaoks, et väljastada teile edasimüügi ID, peate näitama, et teil on müüja müügimaksu registreering vähemalt ühes USA osariigis, kus te makse võtate ja tasute.
Enamik suuri jaemüüjaid, kes ostavad USA hulgimüüjalt hulgikaupu, saavad neid nõudeid hõlpsalt täita. Kui olete väike Dropshipper, teil on mõned võimalused, võin teile soovitada;
1. Kontrollige, kas need on nõuded, mida saate täita
2. Uurige, kas USA-s on leebema nõudega osariike, kus saate hõlpsalt edasimüügi ID-d hankida (praegu ei tea ma ühtegi)
3. teha koostööd tarnijatega, kes mõistavad dropshipping mudeli olemust ja muudavad oma nõuded oma dropshipping partnerite jaoks leebemaks. Siin on nimekirja Dropshipping tarnijad, mida võite kaaluda;
Kui teil on muid küsimusi, andke mulle teada! Aitan hea meelega!
Tere, Täname, et armastate blogi sisu! Olen jurist, kuid ma ei ole USA advokaat, kuid vastan teie küsimustele kogemuste põhjal. Juriidilise nõu saamiseks võite proovida ühendust võtta USA advokaadiga. Olgu, te ei pea maksma USA-s müügi- ega tulumakse, kuna te ei müü USA turul ja teie ettevõte ei ole USA-s registreeritud. Kui jõuate 10 000 euro suuruse müügiläveni, peate EL-is maksma müügimakse! Kui tarnijad küsivad teie maksu ID-d, andke neile oma ettevõtte Rootsi maksu ID! Mõned tarnijad võivad paluda teil täita ja esitada IRS W8-Beni vorm. Vaadake, kuidas sellel vorm välja näeb link;
Põhimõtteliselt on see selleks, et nad saaksid USA-le teatada, et te ei ole USA-s registreeritud ettevõte, ning taotleda lepingujärgset soodustust ning olla välistatud USA tulumaksu 30% tasumisest! See leping kehtib, kui teie riik (Rootsil on USA-ga topeltmaksuvabastuse leping. Jah, Rootsil on USA-ga topeltmaksuvabastuse leping!)
Näete nende riikide loendit, millel on USA-ga topeltmaksuvabastus siin;
Kui teil on muid küsimusi, andke mulle teada
-
AutorPostitused