Vivian .E
Kirjoitetut vastaukset
-
JulkaisijaArtikkelit
-
Ole hyvä!
Ei, jälleenmyyntiverotunnus eroaa siitä!
Yritän selittää tämän sinulle yksinkertaisin sanoin, jotta ymmärrät sen helposti.
Veroja on erilaisia!
1. Yrityksen tulovero, joka on kiinteä 30%! Koska maasi (Ruotsi) on ulkomaalaisena yrityksenä (muu kuin yhdysvaltalainen yritys), on kaksinkertainen verovapaussopimus Yhdysvaltojen kanssa, Ruotsin yrityksesi ei ole velvollinen maksamaan tuloveroa Yhdysvalloissa! Sinun on kuitenkin ehkä täytettävä W8-Ben-lomake IRS:lle vahvistaaksesi virallisesti asemasi ulkomaalaisena yrityksenä.Käytä tässä tapauksessa Ruotsin verotunnustasi. W8-Ben-lomakkeen täyttäminen ei ole vaikeaa, sillä useimmat yhdysvaltalaiset toimittajat, jotka tarvitsevat lomakkeen puolestasi, periaatteessa luovuttavat sinulle lomakkeen, täytät sen, allekirjoittavat sen ja toimittavat sen heille, he puolestaan lähettävät sen IRS:lle! Esimerkiksi Amazon esittelee nämä lomakkeet myyjilleen tarvittaessa.
Huomaa, että voit rekisteröidä yhdysvaltalaisen yrityksen! Mutta sitten yhdysvaltalaisen yrityksesi on maksettava tuloveroa (koska se ei ole ulkomaalainen yritys), ja kyllä, sinulla voi olla yhdysvaltalainen yritys ja saat rahaa ruotsalaisen pankkisi kautta!
Voit ehkä rekisteröidä yhdysvaltalaisen yrityksen verkossa. Esimerkiksi Kanadassa ulkomaalaiset voivat rekisteröidä yrityksen kokonaan verkossa Brittiläisen Kolumbian maakunnassa. Uskon, että se on mahdollista myös Yhdysvalloissa.
2. On myyntiverot; Myynti on lähellä, jotta myyjät välittävät ne verottajalle. Esimerkiksi Dropshipperinä, jos myyt Yhdysvaltoihin, sinun on kerättävä liikevaihtovero ja suoritettava se IRS:lle, kun olet saavuttanut määritellyn myyntikynnyksen (riippuen Yhdysvaltain osavaltiosta, jossa myyt tuotteita tai sinulla on taloudellinen yhteys. ). Vaikka joissakin Yhdysvaltojen osavaltioissa myyntiverokanta on 0. Useimmissa tapauksissa veloitat tämän myyntiveron asiakkailtasi ja toimitat sen sitten IRS:lle. Kun olet saavuttanut myyntikynnyksen tietyssä Yhdysvaltain osavaltiossa, sinun on rekisteröidyttävä liikevaihtoverotilillesi kyseisessä osavaltiossa, jotta voit maksaa liikevaihtoverotilisi, jonka veloitat poikkeuksetta asiakkailtasi kyseisessä osavaltiossa! Kukin osavaltio määrittelee myös myyntiveron, jonka voit periä ja maksaa!
Toisaalta, jos olet jälleenmyyjä, joka ostaa tuotteita jälleenmyyntiä varten ja ostaa tuotteen tukkumyyjältä/toimittajalta. Tukkuliike tarvitsee jälleenmyyntiverotunnuksesi. Jälleenmyyntiverotunnuksesi tarkoittaa, että tukkumyyjä ei veloita sinulta Asiakkaana myyntiveroa tuotteista, joille esität jälleenmyyntitunnuksen ennen tuotteen ostamista häneltä!
Tämä politiikka on pääasiassa Yhdysvaltain hallitusta varten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi! Koska sinä jälleenmyyjänä veloitat edelleen myyntiveroa asiakkailtasi, sinun ei pitäisi maksaa toimittajalle toista myyntiveroa samasta tuotteesta!
Jos ostamaasi tuotetta ei ole tarkoitettu
Jälleenmyynti, mutta omaan käyttöön ja kulutukseen, sinun ei tarvitse esittää jälleenmyyntitunnusta ja sinulta voidaan veloittaa myyntivero tuotteen oston yhteydessä!Huomaa, että useimmat Yhdysvaltain osavaltiot voivat myöntää sinulle jälleenmyyntitunnuksen, ja sinun on osoitettava, että sinulla on myyjän myyntiverorekisteri vähintään yhdessä Yhdysvaltain osavaltiossa, jossa veloitat ja toimitat veroja!
Useimmat suuret jälleenmyyjät, jotka ostavat varastojaan irtotavarana yhdysvaltalaiselta tukkumyyjältä, voivat helposti täyttää nämä vaatimukset. Jos olet pieni dropshipper, sinulla on muutamia vaihtoehtoja, voin ehdottaa sinulle;
1. Tarkista, ovatko nämä vaatimukset, jotka voit täyttää
2. Tutki, onko USA:n osavaltioissa rennompia vaatimuksia, joissa voit helposti saada jälleenmyyntitunnuksen (en tiedä yhtäkään tällä hetkellä)
3. työskentelemään toimittajien kanssa, jotka ymmärtävät dropshipping-mallin luonteen ja keventävät vaatimuksiaan dropshipping-kumppaneilleen. Täällä on lista Dropshipping-toimittajista, joita saatat harkita;
Kerro minulle, jos sinulla on muita kysymyksiä! Ilo auttaa!
Hei, kiitos, että rakastat blogin sisältöä! Olen lakimies, mutta en ole Yhdysvaltain asianajaja, mutta vastaan kysymyksiisi kokemuksen perusteella. Voit yrittää ottaa yhteyttä yhdysvaltalaiseen asianajajaan saadaksesi oikeudellisia neuvoja. Okei, sinun ei tarvitse maksaa myyntiveroa tai tuloveroa Yhdysvalloissa, koska et myy Yhdysvaltojen markkinoilla ja yrityksesi ei ole rekisteröity Yhdysvalloissa. Sinun on maksettava myyntivero EU:ssa, kun saavutat 10 000 euron myyntikynnyksen! Kun toimittajat pyytävät verotunnustasi, anna heille yrityksesi Ruotsin verotunnus! Jotkut toimittajat saattavat pyytää sinua täyttämään ja lähettämään IRS W8-Ben -lomakkeen. Katso miltä lomake näyttää tässä linkki;
Tämä on pohjimmiltaan siksi, että he voivat ilmoittaa Yhdysvaltoihin, ettet ole Yhdysvalloissa rekisteröity yritys, ja hakea sopimusetua ja olla vapautettu maksamasta 30% US tuloveroa! Tätä sopimusetua sovelletaan, jos maasi (Ruotsilla on kaksinkertaisen verotuksen vapautussopimus Yhdysvaltojen kanssa. Kyllä, Ruotsilla on kaksinkertaisen verotuksen vapautussopimus Yhdysvaltojen kanssa!
Näet luettelon maista, joilla on kaksinkertainen verovapaus Yhdysvaltojen kanssa tässä;
Kerro minulle, jos sinulla on muita kysymyksiä
-
JulkaisijaArtikkelit