معلومات عنا / المنتديات / منتدى التجارة الإلكترونية / شركة السويد ؛ هل أحتاج إلى دفع ضريبة المبيعات للولايات المتحدة؟ هل أحتاج إلى معرف ضريبة إعادة البيع؟
-
الكاتبالمشاركات
-
-
مرحبًا ، لقد رأيت منشورات مدونتك وأحببت المحتوى الذي كان لدي سؤال مهم جدًا بالنسبة لي. لذا فأنا أمتلك شركة تجارة إلكترونية تستخدم طريقة دروبشيبينغ ومقر شركتي في السويد ، ولكن لديّ موردين في الولايات المتحدة ولديهم مستودعات ويرسلون المنتجات إلى عملائي ، وليس من هذه المنتجات في الواقع ملك لي ولا أستخدم سوى مخزونهم بحاجة لدفع ضريبة البيع للولايات المتحدة؟ يطلب بعض الموردين أيضًا معرفًا ضريبيًا / معرف إعادة البيع قبل البدء في العمل معي وهو شيء يمكنني الحصول عليه حتى لو كان مقر عملي في السويد. شكرًا!
-
مرحبًا ، شكرًا على حبك لمحتوى المدونة! أنا محامٍ لكنني لست محاميًا أمريكيًا ، لكنني سأجيب على أسئلتك من واقع التجربة. يمكنك محاولة الاتصال بمحام أمريكي للحصول على المشورة القانونية. حسنًا ، لا تحتاج إلى دفع ضرائب المبيعات أو ضرائب الدخل في الولايات المتحدة نظرًا لأنك لا تبيع في السوق الأمريكية وشركتك غير مسجلة في الولايات المتحدة. ستحتاج إلى دفع ضرائب المبيعات في الاتحاد الأوروبي بمجرد وصولك إلى حد بيع 10000 يورو! عندما يطلب المورّدون المعرّف الضريبي الخاص بك ، امض قدمًا وأعطهم المعرّف الضريبي في السويد لشركتك! قد يطلب منك بعض الموردين ملء نموذج W8-Ben الخاص بمصلحة الضرائب وإرساله. انظر كيف يبدو شكل هذا وصلة;
هذا في الأساس حتى يتمكنوا من إبلاغ الولايات المتحدة بأنك لست شركة مسجلة في الولايات المتحدة والمطالبة بمزايا الاتفاقية ويتم استبعادك من دفع ضريبة الدخل الأمريكية 30%! تنطبق مزايا هذه الاتفاقية إذا كانت دولتك (السويد لديها اتفاقية إعفاءات ضريبية مزدوجة مع الولايات المتحدة. نعم ، السويد لديها اتفاقية إعفاء ضريبي مزدوج مع الولايات المتحدة!
يمكنك الاطلاع على قائمة البلدان التي لديها إعفاء ضريبي مزدوج مع الولايات المتحدة هنا;
اسمحوا لي أن أعرف إذا كان لديك أي أسئلة أخرى
-
أهلاً،
شكرا لإجابتي على أسئلتي وكان هذا ثاقبا للغاية. انا اقدر هذا كثيرا. هل معرّف ضريبة إعادة البيع هو نفسه لأنني لاحظت أن بعض هؤلاء الموردين يطلبون ذلك أيضًا؟ كشركة أجنبية أيضًا ، يمكنني تسجيل نفسي في الولايات المتحدة ولكن باستخدام حساب مصرفي سويدي لتسجيل المعاملات. لماذا أسأل هذا لأنني أريد استخدام بائع دفع من الولايات المتحدة ويطلبون مني تسجيل شركتي في الولايات المتحدة لتقديم خدماتهم ، لذلك كنت أتساءل عما إذا كان ذلك ممكنًا.
-
على الرحب والسعة!
لا ، معرف ضريبة إعادة البيع يختلف عن ذلك!
سأحاول شرح هذا لك بعبارات بسيطة حتى تتمكن من فهمه بسهولة.
هناك أنواع مختلفة من الضرائب!
1. ضريبة دخل الشركة وهي معدل 30% ثابت! بصفتك شركة أجنبية (شركة غير أمريكية) ، نظرًا لأن بلدك (السويد) لديه اتفاقية إعفاء ضريبي مزدوج مع الولايات المتحدة ، فإن شركتك السويدية ليست ملزمة بدفع ضريبة الدخل في الولايات المتحدة! ومع ذلك ، قد تحتاج إلى ملء نموذج W8-Ben إلى مصلحة الضرائب الأمريكية للتحقق رسميًا من حالتك كشركة أجنبية.في هذه الحالة ، استخدم معرف ضريبة السويد الخاص بك. إن ملء نموذج W8-Ben ليس بالأمر الصعب لأن معظم الموردين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى هذا النموذج من أجلك سوف يسلمونك بشكل أساسي النموذج ، لملئه وتوقيعه وإرساله إليهم ، وهم بدورهم سيرسلونه إلى مصلحة الضرائب الأمريكية! على سبيل المثال ، تقدم Amazon هذه النماذج لبائعيها عند الضرورة.
لاحظ أنه يمكنك تسجيل شركة أمريكية! ولكن بعد ذلك ، ستحتاج شركتك الأمريكية إلى دفع ضريبة الدخل (لأنها ليست شركة أجنبية) ونعم ، يمكنك الحصول على شركة أمريكية واستلام الأموال عبر البنك السويدي الخاص بك!
قد تتمكن من تسجيل شركة أمريكية عبر الإنترنت. على سبيل المثال ، يمكن للأجانب في كندا تسجيل شركة عبر الإنترنت بالكامل في مقاطعة كولومبيا البريطانية. أعتقد أنه ممكن أيضًا في الولايات المتحدة.
2. هناك ضرائب على المبيعات. المبيعات في مكان قريب ليتم تحويلها إلى مصلحة الضرائب من قبل البائعين. على سبيل المثال ، بصفتك Dropshipper إذا كنت تبيع إلى الولايات المتحدة ، فستحتاج إلى تحصيل ضريبة المبيعات وتحويلها إلى مصلحة الضرائب بمجرد أن تصل إلى حد مبيعات محدد (اعتمادًا على الولاية الأمريكية التي تبيع فيها المنتجات أو يكون لديك nexuSelker اقتصاديًا) ). على الرغم من وجود بعض الولايات الأمريكية مع معدل ضريبة بيع 0. في معظم الحالات ، ستفرض ضريبة البيع هذه على عملائك ثم تحوّلها إلى مصلحة الضرائب. بمجرد وصولك إلى عتبة البيع في ولاية أمريكية معينة ، ستحتاج إلى التسجيل للحصول على حساب ضريبة المبيعات في تلك الولاية لتحويل حساب ضريبة المبيعات الخاص بك ، والذي ستفرض عليه دائمًا رسومًا على عملائك في تلك الحالة! يتم تحديد معدل ضريبة البيع الذي يمكنك تحصيله وتحويله أيضًا من قبل كل ولاية!
من ناحية أخرى ، إذا كنت بائعًا ، فأنت تشتري منتجات لإعادة بيعها وشرائها من تاجر جملة / مورد. سيحتاج البيع بالجملة إلى معرف ضريبة إعادة البيع الخاص بك. معرّف ضريبة إعادة البيع الخاص بك يعني أن تاجر الجملة لن يفرض عليك كعميل أي ضريبة مبيعات على المنتجات التي تقدم معرّف إعادة البيع لها قبل شراء المنتج منه!
هذه السياسة هي في الأساس لحكومة الولايات المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي! نظرًا لأنك بصفتك بائعًا ستستمر في فرض ضرائب البيع على عملائك ، فلا يجب عليك دفع ضريبة مبيعات أخرى للمورد على نفس المنتج!
إذا كان المنتج الذي تشتريه ليس من أجله
إعادة البيع ولكن لاستخدامك الخاص واستهلاكك ، فلن تحتاج إلى تقديم معرّف إعادة البيع ويمكنك تحصيل ضريبة المبيعات عند شراء المنتج!لاحظ أنه بالنسبة لمعظم الولايات الأمريكية لإصدار معرّف إعادة البيع ، ستحتاج إلى إثبات أن لديك تسجيلًا لضريبة مبيعات البائع في ولاية أمريكية واحدة على الأقل حيث تفرض الضرائب وتحولها!
يمكن لمعظم بائعي التجزئة الكبار الذين يشترون المخزون بكميات كبيرة من تاجر الجملة في الولايات المتحدة تلبية هذه المتطلبات بسهولة. إذا كنت دروبشيبر صغيرًا لديك بعض الخيارات ، يمكنني أن أقترح عليك ؛
1. تحقق مما إذا كانت هذه هي المتطلبات التي يمكنك تلبيتها
2. ابحث عما إذا كانت هناك أي ولايات أمريكية بها متطلبات أكثر استرخاء حيث يمكنك بسهولة الحصول على معرّف إعادة البيع (لا أعرف أيًا من هذه الولايات في الوقت الحالي)
3. العمل مع الموردين الذين يفهمون طبيعة نموذج دروبشيبينغ ويجعلون متطلباتهم أكثر استرخاءً لشركائهم في دروبشيبينغ. هنا قائمة من موردي دروبشيبينغ التي قد تفكر فيها ؛
اسمحوا لي أن أعرف إذا كان لديك أي أسئلة أخرى! تسرني مساعدتك!
-
-
الكاتبالمشاركات
- يجب عليك تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.
يجب ان تكون مسجل وتسجيل الدخول لنشر مواضيع جديدة أو الرد على الموضوعات الحالية على منتدى التجارة الإلكترونية Vivibosslink.