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您好,感谢您喜欢博客的内容!我是一名律师,但不是美国检察官,但我会根据经验回答您的问题。您可以尝试联系美国律师寻求法律建议。好吧,您不需要在美国缴纳销售税或所得税,因为您不在美国市场销售,并且您的公司也没有在美国注册。一旦您达到 10,000 欧元的销售门槛,您就需要在欧盟缴纳销售税!当供应商要求您提供税号时,请向他们提供您公司的瑞典税号!一些供应商可能会要求您填写并提交 IRS W8-Ben 表格。看看这个表格是什么样子的 关联;
这基本上是为了让他们可以向美国报告您不是在美国注册的企业,并要求享受税收协定优惠并免于缴纳 30% 美国所得税!如果您所在的国家/地区(瑞典与美国签订了双重免税条约),则此条约优惠适用。是的,瑞典与美国签订了双重免税条约!
您可以查看与美国享有双重免税的国家/地区列表 这里;
如果您还有其他问题,请告诉我
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不客气!
不,转售税号与此不同!
我将尝试用简单的术语向您解释这一点,以便您轻松理解。
有不同类型的税收!
1. 公司所得税,统一税率30%!作为外国企业(非美国公司),由于您的国家(瑞典)与美国有双重免税条约,您的瑞典公司无需在美国缴纳所得税!但是,您可能需要向 IRS 填写 W8-Ben 表格,以正式验证您的外籍公司身份。在这种情况下,请使用您的瑞典税号。填写 W8-Ben 表格并不困难,因为大多数需要该表格的美国供应商基本上都会将表格交给您,填写、签名并提交给他们,他们反过来会将其提交给 IRS!例如,亚马逊会在必要时向卖家提供此表格。
注意,你可以注册一家美国公司!但是,您的美国公司将需要缴纳所得税(因为它不是外国公司),是的,您可以拥有一家美国公司并通过瑞典银行收款!
您也许可以在线注册一家美国公司。例如,在加拿大,外国人可以在不列颠哥伦比亚省完全在线注册公司。我相信这在美国也是可能的。
2.有销售税;销售额就在附近,由卖家汇给国税局。例如,作为 Dropshipper,如果您向美国销售产品,您将需要征收销售税,并在达到规定的销售阈值后将其汇给 IRS(取决于您销售产品或具有经济关系的美国州) )。尽管美国有些州的销售税率为0。在大多数情况下,您将向客户收取销售税,然后将其汇给国税局。一旦您达到美国特定州的销售门槛,您将需要在该州注册一个销售税帐户以汇出您的销售税帐户,您将始终向该州的客户收取费用!您可以收取和汇出的销售税税率也由每个州定义!
另一方面,如果您是经销商,则购买产品进行转售并从批发商/供应商处购买产品。批发需要您的转售税号。您的转售税 ID 意味着批发商不会向您(作为其客户)向您在购买产品之前出示转售 ID 的产品收取任何销售税!
这个政策主要是为了美国政府避免双重征税!由于您作为经销商仍将向您的客户收取销售税,因此您不应就同一产品向供应商支付其他销售税!
如果您购买的产品不适合
转售但供您自己使用和消费,则您无需出示转售 ID,并且在购买产品时可能会被收取销售税!请注意,对于要向您颁发转售 ID 的美国大多数州,您需要证明您在至少一个您收税和汇税的美国州拥有卖方销售税登记!
大多数从美国批发商批量购买库存的大型零售商都可以轻松满足这些要求。如果您是小型 Dropshipper,有几个选择,我可以为您推荐;
1. 检查您是否可以满足这些要求
2. 研究一下美国是否有任何州的要求更宽松,您可以轻松获得转售 ID(我现在不知道有哪个州)
3. 与了解直销模式本质的供应商合作,并使其对其直销合作伙伴的要求更加宽松。这是 列表 您可能考虑的直销供应商;
如果您还有其他问题,请告诉我!很高兴能帮助你!
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